用友财务软件做账月未结账后,固定资产程序怎么进行

固定资产如果本月没有发生增减变化,做报表时固定资产程序怎么完成,请指教.
匿名用户    2013-11-14 21:12    

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用友固定资产使挎垃用,要看你与总账是否一起启用,一起启用的话,哪你总账月未结账缠貌凡是结不掉的,要固定资产先计提折旧,生成折旧凭证至总账,再月未结账,再去总账结账,如单独的固定资叨劣产,只需提折旧,结账

匿名用户   2013-11-16 18:10
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计提本月折旧,生成本月的凭证,月未结账!

匿名用户    2013-11-16 18:12

总账一般都是固定资产结账后才可以结账的,首先无增减变化的话,提记折旧还是要提的把,再就是资产清单还是要拉的,如果不进行提及折旧的话,那么资产清单除了打印日期和上月是一样的

匿名用户    2013-11-16 18:09