本年补提固定资产后如何进行会计差错处理 去年十二月使用办公楼但因结算手续为办理因此一直未补提,本

十二月份补提1_12月折旧后再将其转入固定资产,会计分录如何处理?
匿名用户    2016-01-03 08:58    

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这个没关系的,折旧和平时一样计提,就是截悼以前少提的当月耀套补提,多提的当月到少提就是了,把折旧到当月为止做对了就好。(当年的可以调整,蛋耀亲隔年的不可调整)

方文林   2016-01-03 09:09
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